問題已解決
郭老師,我們開的是房租收入,報增值稅是要分開填嗎,是填增值稅銷售額,還是填其他發(fā)票銷售額



你好,小規(guī)模的嗎?小規(guī)模的話是在季度30萬以內(nèi)第10行
超過的話,就在第第4行和第5行。
01/20 14:49

84785037 

01/20 14:52
一般納稅人,我們是做模具制造的,廠房租給別人,
我們進(jìn)項是都可以抵嗎,包括這個房租收入也能抵嗎

郭老師 

01/20 14:54
你好,表一
9%一般計稅服務(wù)里面填寫
主表只填寫第一行就可以。假設(shè)是一般計稅的。

84785037 

01/20 14:56
好的,開具其他發(fā)票,是代表開發(fā)是普票嗎
進(jìn)項呢,可以抵這樣個房租收入嗎

郭老師 

01/20 14:56
對的是的,專票可以抵扣

84785037 

01/20 14:58
不管是銷售貨物,還是出租廠房,都可以嗎

郭老師 

01/20 14:59
對的,是的,只要是一般計稅的,你有對應(yīng)的進(jìn)項就可以抵扣。

郭老師 

01/20 14:59
不管你開出去的是專票還是普通發(fā)票。
