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問(wèn)題已解決

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),本月用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎??

84784950| 提問(wèn)時(shí)間:01/20 20:53
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,不用,這個(gè)留底申報(bào)就可以
01/20 20:53
84784950
01/20 20:56
如果上個(gè)月,進(jìn)項(xiàng)5萬(wàn),銷項(xiàng)4萬(wàn),不用做分錄。那下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)3萬(wàn),銷項(xiàng)7萬(wàn),這個(gè)要怎么做分錄??
劉艷紅老師
01/20 21:00
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
劉艷紅老師
01/20 21:00
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
劉艷紅老師
01/20 21:00
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。 貸:銀行存款。
84784950
01/20 21:24
金額怎么寫??上個(gè)月和下個(gè)月一起合計(jì)??
劉艷紅老師
01/20 21:29
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 30000貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅30000 差額是這個(gè)
劉艷紅老師
01/20 21:29
上個(gè)月是負(fù)數(shù),直接減少了10000了
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