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老師,12月沒有收到發(fā)票,借:管理費(fèi)用3萬,貸:應(yīng)付賬款3萬,1月收到專票并付款,怎么做賬?



借應(yīng)付帳款貸利潤分配未分配利潤3萬
利潤分配未分配利潤、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款。
02/05 15:35

老師,12月沒有收到發(fā)票,借:管理費(fèi)用3萬,貸:應(yīng)付賬款3萬,1月收到專票并付款,怎么做賬?
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