問題已解決
老師,請問跨年度退回支付固定資產(chǎn)的費用,用于支付其他經(jīng)濟分類的費用,然后用另一個項目資金支付退回的固定資產(chǎn)費用,應(yīng)該怎樣做會計分錄



你當(dāng)時支付固定資產(chǎn)的時候,借固定資產(chǎn)貸銀行存款嗎?
02/05 16:22

84784973 

02/05 16:22
當(dāng)時做的時候有借固定資產(chǎn)

郭老師 

02/05 16:23
借銀行存款
貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款貸銀行存款
借以前年度盈余貸銀行存款

84784973 

02/05 16:26
老師,請問是怎么理解?

84784973 

02/05 16:27
退回基本戶的預(yù)算會計不用做嗎?

郭老師 

02/05 16:27
第一個是退回來的
第三個是支付其他經(jīng)濟分類的費用,
第二個是用另一個資金支付退回的固定資產(chǎn)費用。

84784973 

02/05 16:32
老師,第三個分錄不是很理解,退回來的資金沒有入以前年度盈余,可以用這個科目嗎?

郭老師 

02/05 16:34
你好,固定資產(chǎn),他為什么做以前年度盈余
借銀行存款
貸固定資產(chǎn)
借固定資產(chǎn)貸銀行
這個能理解?

84784973 

02/05 16:35
累計盈余包括退回的固定資產(chǎn)費用的意思嗎

郭老師 

02/05 16:36
累計盈余,只是費用成本,不包含固定資產(chǎn)。

84784973 

02/05 16:40
那我不理解,為什么支付是借以前年度盈余貸銀行存款,而且預(yù)算會計不需要做年初余額調(diào)整嗎?

郭老師 

02/05 16:44
你好,你支付的時候不是以前年度的費用嗎?

郭老師 

02/05 16:44
涉及到以前年度的費用,才用了這個科目。
