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稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)利潤表時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以不單獨(dú)列示嗎



同學(xué),你好
如果有招待費(fèi),就要列示。如果沒有,就不需要
02/07 13:18

84785024 

02/07 13:19
老師,24年有業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是沒有列示,這個(gè)需要怎么辦呢

小菲老師 

02/07 13:20
同學(xué),你好
更正報(bào)表,列示進(jìn)去

84785024 

02/07 13:22
更正四季度財(cái)務(wù)報(bào)表的話,會(huì)影響企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎,企業(yè)所得稅申報(bào)表需要更正嗎老師

小菲老師 

02/07 13:26
同學(xué),你好
影響的。
要更正的

84785024 

02/07 13:30
業(yè)務(wù)招待費(fèi)在管理費(fèi)用里,沒有在利潤表里單獨(dú)列示,這個(gè)需要更正利潤表嗎老師,另外我看了下企業(yè)所得稅報(bào)表,沒有業(yè)務(wù)招待費(fèi)這一項(xiàng),會(huì)怎么影響到企業(yè)所得稅申報(bào)表呀

小菲老師 

02/07 13:37
同學(xué),你好
沒有要求你單獨(dú)列示,那就不用

小菲老師 

02/07 13:38
這個(gè)是影響企業(yè)所得稅匯算清繳表的

84785024 

02/07 13:41
好的老師,稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)利潤表時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)不是必填項(xiàng),就沒把他列示,直接涵蓋在管理費(fèi)用里了,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),不納稅調(diào)增可以嗎

小菲老師 

02/07 13:42
同學(xué),你好
不可以,業(yè)務(wù)招待費(fèi)有扣除限額的
