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實(shí)務(wù)
問題已解決
沒認(rèn)證的發(fā)票怎么做賬務(wù)處理?



您好,先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 。這樣增值稅申報(bào)主表和賬就能一致了,方便核對(duì)
02/08 09:48

84784990 

02/08 09:49
我都是 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,我看您寫的是 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ,您只用了二級(jí),我用了三級(jí)

董孝彬老師 

02/08 09:51
您好,我這也是三級(jí)科目,只是板書不一樣

84784990 

02/08 09:56
那我這個(gè) 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ,這樣是對(duì)的吧?

董孝彬老師 

02/08 09:57
您好,是的,科目就是這樣寫的,
