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問題已解決

12月份的暫估了一筆原材料,1月份收到發(fā)票了,怎么做賬?

84784970| 提問時間:02/08 11:20
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你如果金額一致的話可以直接貼進去就行了。
02/08 11:20
84784970
02/08 11:23
如果不一致呢?
宋生老師
02/08 11:23
你好,如果不一致的話,你做紅字憑證沖減之前的,然后再按照發(fā)票重新做。
84784970
02/08 11:24
跨年了也能這么做嗎?
宋生老師
02/08 11:29
你好,是的,跨年了也是這樣子做。
84784970
02/08 11:41
為什么不是不是通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整?
宋生老師
02/08 11:44
你好看是不是涉及到損益類的科目了 如果不用涉及到損益類的科目,就不用以前年度損益調(diào)整。
84784970
02/08 12:09
暫估的原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了
宋生老師
02/08 13:27
你好,方法就是按上面說的,涉及損益類就用以前年度損益調(diào)整,不涉及損益類就直接沖減,然后重新做。
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