問題已解決
12月份的暫估了一筆原材料,1月份收到發(fā)票了,怎么做賬?



你好,你如果金額一致的話可以直接貼進去就行了。
02/08 11:20

84784970 

02/08 11:23
如果不一致呢?

宋生老師 

02/08 11:23
你好,如果不一致的話,你做紅字憑證沖減之前的,然后再按照發(fā)票重新做。

84784970 

02/08 11:24
跨年了也能這么做嗎?

宋生老師 

02/08 11:29
你好,是的,跨年了也是這樣子做。

84784970 

02/08 11:41
為什么不是不是通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整?

宋生老師 

02/08 11:44
你好看是不是涉及到損益類的科目了
如果不用涉及到損益類的科目,就不用以前年度損益調(diào)整。

84784970 

02/08 12:09
暫估的原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了

宋生老師 

02/08 13:27
你好,方法就是按上面說的,涉及損益類就用以前年度損益調(diào)整,不涉及損益類就直接沖減,然后重新做。
