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問題已解決

老師請問一下,我們12月份到貨的原材料,現(xiàn)在25.1月開票的,我現(xiàn)在在1月抵扣的,12月沒有做暫估,這個材料是不是要暫估到12月份里面去?24年的賬還沒有結,因為成本不匹配還在調(diào)整,我可以這樣暫估進去嗎?

84784976| 提問時間:02/08 16:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,可以的,你可以暫估進去。
02/08 16:37
84784976
02/08 16:45
老師,我1月份成本不夠,但是這個是12月份到貨,我現(xiàn)在怎么辦?不知道該放1月還是12月?還請老師指導一下??
宋生老師
02/08 16:46
你好,你可以12月暫估了。
84784976
02/08 16:47
那就是要放在12月了是嗎?這個款沒有付 這樣比較合適點對吧?老師
宋生老師
02/08 16:49
你好,是的,放在12月份會合適一些。
84784976
02/08 16:52
好的,謝謝老師
宋生老師
02/08 16:54
你好,不用客氣的了。
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