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實(shí)務(wù)
問題已解決
們是建筑公司,比如12月付了材料款,但是24年1月才開票了,能把這個(gè)1月的發(fā)票插到12月去作為2023年的成本嗎?怎么做暫估的會(huì)計(jì)分錄?付款不是暫估



同學(xué),您好!12月份付材料款的時(shí)候就要暫估,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款(暫估),等到1月份收到發(fā)票沖一下再做個(gè)正數(shù)就可以了
2024 01/12 11:41

84785046 

2024 01/12 12:01
為啥應(yīng)付賬款后面跟暫估?。裤y行存款已付款啦

爽爽老師 

2024 01/12 12:19
你不是發(fā)票沒到嗎?等到了以后沖暫估啊,不然你怎么體現(xiàn)發(fā)票未收
