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2024.12月末應交稅費-未交增值稅 有借方余額,到了2025.2月申報1月的增值稅需要計提1月應繳納的增值稅,怎樣處理應交稅費-未交增值稅的借方余額?

84784989| 提問時間:02/10 10:07
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
補計提已經(jīng)交忘記計提的增值稅 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
02/10 10:11
84784989
02/10 11:01
2024.12月有留抵,將留抵稅額轉(zhuǎn)到了應交增值稅-未交增值稅借方余額上,到了25.1月增值稅申報扣除了上月的留抵稅額后需要交增值稅
84784989
02/10 11:02
在1月份賬務中需要將應交增值稅-未交增值稅借方余額 轉(zhuǎn)入應交稅費-應交增值稅-進項稅額中嗎?
家權(quán)老師
02/10 11:04
你是按月把所有3級科目都結(jié)轉(zhuǎn)平就是那樣處理
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