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實(shí)務(wù)
問題已解決
月末進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大怎么做賬



你好,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
02/10 15:51

84785033 

02/10 15:53
你這個(gè)分錄不平吧

鄒老師 

02/10 15:53
你好,請問是哪里不平,麻煩指出來

84785033 

02/10 16:06
你是說最后余額放在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方

鄒老師 

02/10 16:08
你好,是的,是這樣的
