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暫估成本的會計分錄:借:主營業(yè)務成本 10萬 貸:其他應付款10萬,成本票回來了5萬該怎么做賬呢,而且票回來跨年了

84784976| 提問時間:02/11 15:48
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個你先做紅字憑證沖減。然后再按照發(fā)票重新做。 借以,以前年度損益調整-100000貸,其他應付款-10萬。
02/11 15:49
宋生老師
02/11 15:49
然后再借以前年度損益調整5萬,貸其他應付款5萬。
84784976
02/11 15:53
那原來貸方記得是庫存現(xiàn)金,也是這樣做嗎
宋生老師
02/11 15:55
你好,是的,也是一樣的
84784976
02/11 16:01
管理費用如果當時沒有發(fā)票付了款了應該怎么做賬呢?跨年票回來以后該怎么做呢
宋生老師
02/11 16:02
你好,也是一樣的。都是用以前年度損益調整。
84784976
02/11 16:04
那如果回來的票里面有業(yè)務招待費,那會匯算清繳的時候怎么做呢?自己挑出來?
宋生老師
02/11 16:08
你好是的,這個是需要自己去調。
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