問題已解決
上季度暫估了成本,借主營業(yè)務(wù)成本--暫估,貸其他應(yīng)付款--法人的名字,現(xiàn)在收了一部分票回來,請問怎么處理呢



按收到發(fā)票紅沖暫估 再入賬?
2023 12/07 16:10

84784971 

2023 12/07 16:11
紅沖是原分錄做負(fù)數(shù)嗎?裝修票可以嗎

玲老師 

2023 12/07 16:14
你好是的是這樣對的? ?

84784971 

2023 12/07 16:24
先紅沖暫估,借主營業(yè)務(wù)成本--暫估,金額負(fù)數(shù),貸其他應(yīng)付款--法人的名字,金額負(fù)數(shù),然后 ,借長期待攤費(fèi)用--裝修費(fèi),貸其他應(yīng)付款--法人的名字,最后裝修費(fèi)是需要按照三年計入管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用--裝修費(fèi),貸長期待攤費(fèi)用--裝修費(fèi),金額是裝修的總金額*36個月是嗎?

玲老師 

2023 12/07 16:27
你好 是的 分錄對的? 攤銷每個月的金額?
