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問(wèn)題已解決

老師,這個(gè)清算表第一欄是不是用計(jì)稅基礎(chǔ)也就是銷售收入乘以稅負(fù)率算出來(lái)應(yīng)交稅額

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:02/11 20:04
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波德老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)經(jīng)濟(jì)師(財(cái)政稅收),中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好, 增值稅=銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
02/11 20:07
84784959
02/11 20:10
不是這樣的吧?這個(gè)清算表里沒(méi)有增值稅銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),只有銷售額
84784959
02/11 20:11
銷售額乘以稅負(fù)率不就是要交的稅金嗎
波德老師
02/11 20:13
理論上是這樣的,但是實(shí)際上有可能不是
84784959
02/11 20:18
我們一年收入1千萬(wàn)然后乘以稅率去交稅?
波德老師
02/11 21:53
實(shí)際繳納的時(shí)候還是根據(jù)我上面的公式計(jì)算出來(lái)的,稅負(fù)率是稅務(wù)局要求的,但是偶爾達(dá)不到稅負(fù)率關(guān)系也不是很大
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