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問(wèn)題已解決

統(tǒng)計(jì)表中申報(bào)加計(jì)扣除減免的研究開發(fā)支出和加計(jì)扣除減免金額及高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額數(shù)據(jù)根據(jù)什么填,我們是高新企業(yè),研發(fā)審核報(bào)告最后允許的加計(jì)扣除金額是418萬(wàn)

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:02/12 10:08
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
統(tǒng)計(jì)表相關(guān)數(shù)據(jù)填寫依據(jù)如下: 申報(bào)加計(jì)扣除減免的研究開發(fā)支出:按實(shí)際發(fā)生且符合稅法規(guī)定的研發(fā)費(fèi)用支出明細(xì)填,以發(fā)票、憑證等資料為支撐,按規(guī)定歸集核算。 加計(jì)扣除減免金額:依研發(fā)支出按規(guī)定加計(jì)扣除比例算,制造業(yè)通常按 100%,其他企業(yè)按 75% 等。若研發(fā)審核報(bào)告允許加計(jì)扣除金額 418 萬(wàn),制造業(yè)企業(yè)加計(jì)扣除減免金額為 418 萬(wàn),其他企業(yè)為 418×75%=313.5 萬(wàn)。 高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額:按應(yīng)納稅所得額與高新優(yōu)惠稅率 15% 和一般企業(yè) 25% 稅率差計(jì)算,公式為減免稅金額 = 應(yīng)納稅所得額 ×(25%-15%)。
02/12 10:09
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