當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
當(dāng)月發(fā)生勞務(wù)費(fèi)用26萬已全額支付,但只收到18萬的發(fā)票,怎么做賬?支付時(shí)的分錄:借:預(yù)付賬款 26萬,貸:銀行存款 26萬;收到發(fā)票的時(shí)候:借:勞務(wù)成本 18萬,貸:預(yù)付賬款 18萬。 到月底了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,是只結(jié)轉(zhuǎn)這18萬的成本,還是要結(jié)轉(zhuǎn)26萬的成本?按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則結(jié)轉(zhuǎn)26萬成本的話,應(yīng)該怎么做分錄?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 26萬,貸:勞務(wù)成本 18萬,預(yù)付賬款 8萬?



你好,這個(gè)8萬如果能來只是晚點(diǎn)你就結(jié)轉(zhuǎn)26萬,來了發(fā)票貼在結(jié)轉(zhuǎn)憑證后邊就可以的
02/13 11:11

84784993 

02/13 11:15
后面能來票的話,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是對(duì)的嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本26萬,貸:勞務(wù)成本18萬,預(yù)付賬款8萬;
如果確認(rèn)后面不來票了的話,是只結(jié)轉(zhuǎn)18萬嗎?

暖暖老師 

02/13 11:16
不來發(fā)票,如果結(jié)轉(zhuǎn)26.匯算清繳需要納稅調(diào)增8

84784993 

02/13 11:21
我知道要納稅調(diào)增,那我結(jié)轉(zhuǎn)26萬,這樣寫分錄對(duì)不對(duì)呢?

暖暖老師 

02/13 11:22
你的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的,沒問題

84784993 

02/13 11:32
當(dāng)月我做了結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 26萬,貸:勞務(wù)成本18萬,預(yù)付賬款8萬;在半年后的7月份,又收到了剩余8萬的勞務(wù)發(fā)票,我忘了前面有結(jié)轉(zhuǎn),在7月收到發(fā)票的時(shí)候,又做了分錄:借:勞務(wù)成本 8萬,貸:應(yīng)付賬款 8萬;7月又結(jié)轉(zhuǎn)了這個(gè)勞務(wù)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 8萬,貸:勞務(wù)成本 8萬?,F(xiàn)在留在賬面上的剩余一個(gè)應(yīng)付賬款的掛賬,其實(shí)這筆款是已經(jīng)支付了的,應(yīng)該怎么修改錯(cuò)誤?

暖暖老師 

02/13 11:35
借應(yīng)付賬款8
貸預(yù)付賬款8

84784993 

02/13 11:46
那這樣賬上還是顯示預(yù)付賬款貸方8萬,還是說明企業(yè)欠款。

暖暖老師 

02/13 11:48
你原來不是預(yù)付了26嗎?

84784993 

02/13 11:57
2024年1月付款時(shí):借預(yù)付26;2024年1月收18萬票時(shí):貸預(yù)付18;2024年1月結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):貸預(yù)付8;2024年1月的預(yù)付就平了。
2023年7月的時(shí)候沒有預(yù)付賬款科目什么事情,現(xiàn)在2025年2月做一筆調(diào)整,借:應(yīng)付賬款8,貸:預(yù)付賬款8,最終顯示的還是預(yù)付賬款貸方負(fù)數(shù)。

暖暖老師 

02/13 11:58
那你當(dāng)時(shí)多做了哪個(gè)科目呀

84784993 

02/13 11:59
所以我就需要問,當(dāng)時(shí)2024年1月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候的分錄是不是對(duì)的,能不能把預(yù)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)。

84784993 

02/13 12:04
2024年7月收到8萬發(fā)票的時(shí)候,忘了放在1月的憑證后面,2024年多做了一筆分錄,借:勞務(wù)成本8萬,貸:應(yīng)付賬款8萬,而且也結(jié)轉(zhuǎn)了,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 8萬,貸:勞務(wù)成本8萬。 就這樣,賬上還顯示有一筆應(yīng)付賬款8萬,其實(shí)是付清了的。

暖暖老師 

02/13 13:01
不結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)付款你沒發(fā)做呀

暖暖老師 

02/13 13:06
你多i做了8萬成本
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-8
貸應(yīng)付賬款-8
