問題已解決
上期有留底稅額,是不是這個(gè)月還是不用交稅



你好,如果本月的銷項(xiàng)稅小于留抵加進(jìn)項(xiàng),就不需要交稅
02/13 15:29

84784964 

02/13 16:17
銷項(xiàng)稅加上進(jìn)項(xiàng)稅(大于)抵扣稅額。

家權(quán)老師 

02/13 16:20
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款

84784964 

02/13 16:36
能帶入數(shù)據(jù)么

家權(quán)老師 

02/13 16:39
很淺顯的原理:
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
知道原理,做賬不是很簡(jiǎn)單的事了?

84784964 

02/13 16:53
本月銷項(xiàng)稅是24034.13-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)是22907.12-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是0) -上月留抵是34623.06
24034.13-(22907.12-0)-34623.06=負(fù)33496.05 對(duì)么

家權(quán)老師 

02/13 16:54
計(jì)算出是負(fù)數(shù)就不需要做賬,必須是正數(shù)才結(jié)轉(zhuǎn)
