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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請(qǐng)問一般納稅人增值稅發(fā)票銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),月末怎么做分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?



你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
02/13 17:09
