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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問一下哪位老師,公司購買燈具已付款,票未收到怎么做賬務(wù)處理呀?



你好,可以暫估入賬,等收到票再把之前暫估紅沖,重新再做分錄。
還可以做預(yù)付款。
02/13 21:44

84784978 

02/13 22:01
老師,對方是開普票呢!我是做借:預(yù)付賬款? ?貸:銀行存款
收到普票了
借:原材料/庫存商品
? ?貸:預(yù)付賬款
是這樣做嗎?

Fenny老師 

02/13 22:02
是的,可以先這樣入賬。

84784978 

02/13 22:04
老師,那庫存商品還是有余額呀

Fenny老師 

02/13 22:05
這里庫存商品剛?cè)胭~,沒有用掉就有余額哦。

84784978 

02/13 22:07
如果是公司購買茶葉已付款后收到普票,第一步也是做 預(yù)付賬款,收到普票做? 借:管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi)/辦公費(fèi)? ?貸:預(yù)付賬款? 是這樣做嗎

84784978 

02/13 22:08
老師,燈具款怎么能做平?

Fenny老師 

02/13 22:12
就是看你購買的商品是用在什么方面。
職工福利就是管理費(fèi)用
庫存商品是以后要出售的才入庫存商品。
燈具用在什么方面。辦公室用的就計(jì)入管理費(fèi)用。

84784978 

02/13 22:21
老師購買茶葉用于辦公也可以送客戶,燈具是辦公室裝修用的

Fenny老師 

02/13 22:59
購買茶葉用于辦公也可以送客戶,
都是管理費(fèi)用,明細(xì)不一樣,分別入辦公費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
燈具是辦公室裝修用的
入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)。
