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問題已解決

請問一下哪位老師,公司購買燈具已付款,票未收到怎么做賬務(wù)處理呀?

84784978| 提問時(shí)間:02/13 21:43
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Fenny老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,可以暫估入賬,等收到票再把之前暫估紅沖,重新再做分錄。 還可以做預(yù)付款。
02/13 21:44
84784978
02/13 22:01
老師,對方是開普票呢!我是做借:預(yù)付賬款? ?貸:銀行存款 收到普票了 借:原材料/庫存商品 ? ?貸:預(yù)付賬款 是這樣做嗎?
Fenny老師
02/13 22:02
是的,可以先這樣入賬。
84784978
02/13 22:04
老師,那庫存商品還是有余額呀
Fenny老師
02/13 22:05
這里庫存商品剛?cè)胭~,沒有用掉就有余額哦。
84784978
02/13 22:07
如果是公司購買茶葉已付款后收到普票,第一步也是做 預(yù)付賬款,收到普票做? 借:管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi)/辦公費(fèi)? ?貸:預(yù)付賬款? 是這樣做嗎
84784978
02/13 22:08
老師,燈具款怎么能做平?
Fenny老師
02/13 22:12
就是看你購買的商品是用在什么方面。 職工福利就是管理費(fèi)用 庫存商品是以后要出售的才入庫存商品。 燈具用在什么方面。辦公室用的就計(jì)入管理費(fèi)用。
84784978
02/13 22:21
老師購買茶葉用于辦公也可以送客戶,燈具是辦公室裝修用的
Fenny老師
02/13 22:59
購買茶葉用于辦公也可以送客戶, 都是管理費(fèi)用,明細(xì)不一樣,分別入辦公費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 燈具是辦公室裝修用的 入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)。
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