問題已解決
老師請問我24年12月暫估了87萬成本,2月取得發(fā)票,賬務(wù)怎么處理,所得稅又怎么處理



暫估入庫
借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅
正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
??利潤分配-未分配利潤(跨年調(diào)整損益)(暫估差額)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計
支付貨款
借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸:銀行存款
02/14 15:18

84784952 

02/14 15:25
如果在暫估金額和取得發(fā)票金額一致,且前期已經(jīng)預(yù)付給供應(yīng)商貨款,是否應(yīng)該是
借:應(yīng)付賬款-暫估
? ? ?應(yīng)稅-進(jìn)項
貸:預(yù)付賬款

家權(quán)老師 

02/14 15:26
是的,就那樣處理就行

84784952 

02/14 15:31
那我12月賬上暫估的,借:主營業(yè)務(wù)成本這部分不需要改動,不用像書上說的要同時紅沖成本和應(yīng)付?如果暫估金額和取得發(fā)一致,所得稅就無需處理對嗎老師?

家權(quán)老師 

02/14 15:32
就按前邊說的處理就行,不影響損益,不需要調(diào)整所得稅
