問題已解決
去年交了航天480元(不是笫一次交),可以抵稅嗎?有通知說不能抵嗎?



你好,服務(wù)費不是第一次也可以抵扣
你看一下他是分開開的嗎?280這個金額可以,其他的不行,具體的你可以問一下軟件售后。
02/17 12:59

84784980 

02/17 13:00
一次開的280

郭老師 

02/17 13:00
你好,這個可以一次抵扣增值稅的。

84784980 

02/17 13:03
是一次開的480

郭老師 

02/17 13:03
你好,那這個你需要問一下你軟件售后。這個不一定允許抵扣。

84784980 

02/17 13:30
上幾個月增值稅多交一萬多,在25欄起初未繳稅額-11636.3,這個月要交稅申報為什么沒有扣掉呢?是哪里還有填嗎?

郭老師 

02/17 13:31
你好,你這個期初余額是多交了稅款嗎?你看當(dāng)時34欄是負(fù)數(shù)嗎?就是你多交的那一個月。

84784980 

02/17 13:33
本月應(yīng)交18000,但是之前多交了11000,也應(yīng)該是6000多,但是沒有沖掉之前多交的

郭老師 

02/17 13:33
好,你當(dāng)時這一個負(fù)數(shù)是多交的增值稅嗎?需要去確定一下。

郭老師 

02/17 13:34
25欄出現(xiàn)負(fù)數(shù),不一定是多交了稅款。

84784980 

02/17 13:34
是的,是多交的,我親自辦的

郭老師 

02/17 13:35
你好,那你申請退稅的時候需要要選擇
抵稅款
電子稅務(wù)局里面去找一般退抵稅管理。

84784980 

02/17 13:40
選擇了沒用

郭老師 

02/17 13:45
選擇了沒有找你稅務(wù)局維護(hù)。

84784980 

02/18 10:20
去年我做的是管理費用辦公費用-480,應(yīng)交稅費減免稅減免稅額480,我今年把它調(diào)回來,,就做相反的分錄就行吧?不涉及以前年前年度損益吧

郭老師 

02/18 10:20
可以的,可以這么做的。
