問(wèn)題已解決
老師,為什么說(shuō)這個(gè)抵企業(yè)所得稅只能抵480的25%?而不是480元



你好,這個(gè)應(yīng)該是全額哦
增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅額的會(huì)計(jì)處理 :
(一)增值稅一般納稅人的會(huì)計(jì)處理
按稅法有關(guān)規(guī)定,增值稅一般納稅人初次購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,應(yīng)在“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目下增設(shè)“減免稅款”專欄,用于記錄該企業(yè)按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額。
企業(yè)購(gòu)入增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“固定資產(chǎn)”科目,貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“遞延收益”科目。按期計(jì)提折舊,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“累計(jì)折舊”科目;同時(shí),借記“遞延收益”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
企業(yè)發(fā)生技術(shù)維護(hù)費(fèi),按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
(二)小規(guī)模納稅人的會(huì)計(jì)處理
按稅法有關(guān)規(guī)定,小規(guī)模納稅人初次購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額應(yīng)直接沖減“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目。
企業(yè)購(gòu)入增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“固定資產(chǎn)”科目,貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“遞延收益”科目。按期計(jì)提折舊,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“累計(jì)折舊”科目;同時(shí),借記“遞延收益”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
企業(yè)發(fā)生技術(shù)維護(hù)費(fèi),按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目期末如為借方余額,應(yīng)根據(jù)其流動(dòng)性在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動(dòng)資產(chǎn)”項(xiàng)目或“其他非流動(dòng)資產(chǎn)”項(xiàng)目列示;如為貸方余額,應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表中的“應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目列示?!?/div>
2023 12/05 10:49

暖暖 

2023 12/05 21:34
老師,抵增值稅可以抵480,我的說(shuō)的是如果不抵增值稅,抵企業(yè)所得稅,為什么只能抵480的25%

小小霞老師 

2023 12/05 21:44
這個(gè)哪里看到的抵企業(yè)所得稅只能抵480的25%

暖暖 

2023 12/05 23:05
老師講課講的,抵增值稅或抵企業(yè)所得稅,增值稅就抵480元,企業(yè)所得稅就抵480的25%


相關(guān)問(wèn)答
查看更多-
公司購(gòu)買稅控盤480元,我入了管理費(fèi)用480,貸現(xiàn)金480元,忘了填增值稅申報(bào)表,己經(jīng)跨年了,那我可以直接放棄480元抵增值稅嗎,如果不抵增值稅,那480可以抵企業(yè)所得稅吧
921
-
去年交了航天480元(不是笫一次交),可以抵稅嗎?有通知說(shuō)不能抵嗎?
67
-
小規(guī)模增值稅的時(shí)候能抵減金稅盤480嗎?
510
-
公司去年成立,當(dāng)時(shí)稅控盤直接計(jì)入管理費(fèi)用了,聽(tīng)說(shuō)稅控盤480元可以抵減稅的,跨年還可以抵嗎?抵減分錄該怎么做
951
-
請(qǐng)問(wèn)老師,我們購(gòu)買的金稅盤是200元,取得專票,服務(wù)費(fèi)取得280的普票,這480不是可以全額抵嗎,那么我這張200的專票是不是就不用認(rèn)證了,我只需要在增值稅附表4稅控設(shè)備及抵減項(xiàng)目填480就可以?
548