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應交增值稅-減免稅額 應交增值稅-進項稅額 月底應該怎么結轉

84784964| 提問時間:02/17 13:00
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進 應交稅費-應交增值稅-減免
02/17 13:02
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02/17 13:04
我問了兩個科目 兩個問題
84784964
02/17 13:05
應交增值稅進項稅額的借方余額怎么處理?
84784964
02/17 13:06
應交增值稅減免稅款的借方余額怎么處理?
84784964
02/17 13:07
還有應交增值稅銷項稅額是貸方余額怎么處理?
小菲老師
02/17 13:08
同學,你好 分錄做到一起了,你可以看一下
84784964
02/17 13:09
別做一起 分開 這三個科目的余額都怎么處理?
小菲老師
02/17 13:11
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-減免 借:應交稅費—應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費—應交增值稅-轉出未交增值稅
84784964
02/17 13:12
這三個憑證一般什么時候做? 都什么情況下做?
小菲老師
02/17 13:13
同學,你好 一般月度末,季度末或者年度末做
小菲老師
02/17 13:13
同學,你好 有余額就可以做
84784964
02/17 13:14
都放在轉出未交增值稅這個科目里 然后這個科目的余額怎么處理? 這個科目是什么意思
小菲老師
02/17 13:16
根據(jù)余額轉到應交稅費—未交增值稅,比如 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—未交增值稅。 如果應交稅費—未交增值稅在貸方,就是需要繳納 借:應交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款
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