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問題已解決

老師,我是購買方上月已經(jīng)勾選抵扣的發(fā)票,銷售方紅沖了,我怎么做賬,下圖的1和2的做法用哪個,對嗎

84785008| 提問時間:02/20 19:04
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小正老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,收到紅沖的發(fā)票不這樣做,稍后寫出來
02/20 19:05
小正老師
02/20 19:07
你好,用2,紅沖:借:制造費用 -200,借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 -10,貸:應(yīng)付賬款 -210,收到重新開的發(fā)票,和原分錄做的一樣
84785008
02/20 19:08
請問稅務(wù)上怎么處理呢
小正老師
02/20 19:10
你好,稅務(wù)上,在申報增值稅的時候,填附表二,收到紅字信息表進項稅額轉(zhuǎn)出
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