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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,汽車出售固定資產(chǎn)清理:借:累計(jì)折舊110000 貸:固定資產(chǎn)110000 借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:營業(yè)外收入 結(jié)賬的時(shí)候有提示



同學(xué),你好
什么提示??
02/21 13:05

84784973 

02/21 13:07
老師,幫看下

84784973 

02/21 13:07
是不是出分錄不對

小菲老師 

02/21 13:07
同學(xué),你好
不好意思,圖片看不清楚

84784973 

02/21 13:12
是不是,也要在固定資產(chǎn)里怎么做減少嗎?

小菲老師 

02/21 13:13
同學(xué),你好
固定資產(chǎn)處置
借:固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)
借:銀行存款
資產(chǎn)處置損益
貸:固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷

84784973 

02/21 13:15
已經(jīng)計(jì)提折舊完了,
借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
這樣不對嗎?
收到現(xiàn)金
借:庫存現(xiàn)金
貸:營業(yè)外收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
我是這樣做的

84784973 

02/21 13:16
這樣看到?

小菲老師 

02/21 13:16
同學(xué),你好
最好用資產(chǎn)處置損益科目代替營業(yè)外收入

84784973 

02/21 13:19
老師可以看到嗎

84784973 

02/21 13:19
再看下能不能看清楚

84784973 

02/21 13:20
就是把營業(yè)外收入科目改成資產(chǎn)處置損益科目嗎?

小菲老師 

02/21 13:20
同學(xué),你好
圖片不清楚,完全看不清。
你看一下,你的折舊金額都是對的嗎?

84784973 

02/21 13:26
對賬錯(cuò)誤列表最后那行的累計(jì)折舊匯總數(shù)值6962903.03 明細(xì)數(shù)值7076545.03

84784973 

02/21 13:26
相差這個(gè)數(shù)就是這輛車的固定資產(chǎn)原值

小菲老師 

02/21 13:28
同學(xué),你好
固定資產(chǎn),你是不是有殘值??

84784973 

02/21 13:28
資產(chǎn)管理與總賬對賬不平衡

小菲老師 

02/21 13:28
同學(xué)你好
固定資產(chǎn),是不是有殘值?

84784973 

02/21 13:29
賣的這輛車已經(jīng)計(jì)提折舊完了的,怎么看有沒有殘值?

小菲老師 

02/21 13:29
同學(xué),你好
你計(jì)提的折舊總計(jì)金額,和固定資產(chǎn)原值,有差額,就是殘值

84784973 

02/21 13:31
沒有殘值,我看卡片管理,原值和累計(jì)折舊都是同一個(gè)數(shù)據(jù)

小菲老師 

02/21 13:32
同學(xué),你好
那你累計(jì)金額是多少???原值是多少??
你上面說明細(xì)數(shù)值7076545.03,這個(gè)是哪個(gè)取數(shù)?

84784973 

02/21 13:36
老師,是不是我要在固定資產(chǎn)處置里選擇這輛車然后選處置方式是出售,然后就會生成憑證就對了呢?

小菲老師 

02/21 13:43
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
