問題已解決
老師,在2025年1月份發(fā)放工資時發(fā)現(xiàn)2024年12月份計提當月工資時多計提了200元,這種情況應該怎么處理



直接紅沖多計提的200就是
02/21 15:17

84785009 

02/21 15:18
就是做和之前計提時一樣的分錄嗎?

家權老師 

02/21 15:20
是的,就是那樣子的

84785009 

02/21 15:31
老師我們是物業(yè)公司小規(guī)模納稅人,有寫字樓,寫字樓的水電費包括了電動車充電樁的用電,還有空調供暖的用電,充電樁有收益,但是水電費沒賺收益,這種情況屬于代收代付不?麻煩您在看下以下所做分錄是否合適?
當收到供電公司電費發(fā)票時,
借:其他業(yè)務成本-辦公用電
其他業(yè)務成本-充電樁電費
其他業(yè)務成本-空調取暖費
貸:銀行存款
收到各單位交來的電費時
借:銀行存款
貸:其他業(yè)務收入-電費
應交稅費-應交增值稅
收到水費發(fā)票支付時
借:其他應付款-水費
貸:銀行存款
收到各單位交來水費時
借:銀行存款
貸:其他應付款-水費

家權老師 

02/21 15:37
是的,就是那樣做就行

84785009 

02/21 15:42
老師,需不需要將水費的科目統(tǒng)一成其他業(yè)務收入

家權老師 

02/21 15:44
你沒有賺差價,只是代收代付

84785009 

02/21 15:59
電費就不能算是代收代付了是吧

家權老師 

02/21 16:01
你收取差價,開了發(fā)票就不能算

84785009 

02/21 16:04
電費也沒開發(fā)票,只不過就是涉及到電動車充電樁有收益,然后就是采用空調供暖,收了空調供暖費

家權老師 

02/21 16:09
那么就差額收費了需要確認收入

84785009 

02/21 16:15
好的,老師,如果水費記到其他業(yè)務收入的話,這樣的話就是我們公司會多交稅費是吧

家權老師 

02/21 16:19
不會呀,支付水費計入成本就抵消收入了

84785009 

02/21 16:22
那如果用其他業(yè)務收入核算的話在收到水費的時候是不是也要算稅,分錄是不是就是借:銀行存款,
貸:其他業(yè)務收入-水費
應交稅費-應交增值稅

家權老師 

02/21 16:24
是的,那個會多交增值稅

84785009 

02/21 16:48
那老師您說的支付稅費計入成本就抵消收入了,具體是什么意思,沒明白,老師麻煩您給我細說一下可以嗎

家權老師 

02/21 16:51
你收到水費做收入,支付做成本,不是抵消了?

84785009 

02/21 17:06
之前做的科目是支付稅費借:其他業(yè)務成本,貸:銀行存款,收到水費:借:銀行存款,貸:其他業(yè)務收入,
4季度收入超過了30萬,需要交稅,在計算稅費時候發(fā)現(xiàn)電子稅務局生成的稅費和做賬算出來的稅費不一樣,電子稅務局上面稅費大與做賬出來的稅費,當調整了賬,把所有水費收入的水費算上以后稅費就一樣了,那是不是這種作賬有問題呀

家權老師 

02/21 17:07
你做收入就得計算增值稅,做代收代付就不需要
