問題已解決
1月份共采購貨物10萬元,發(fā)票對方只開了1萬,另外9萬的發(fā)票在2月份開,我司也只付了8萬元,請問會計分錄怎么做尤其是在1月份和2月份結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄?



你好,你這個是什么時候賣出去的?
你一開始沒有收到發(fā)票的時候你可以先暫估
02/24 10:13

宋生老師 

02/24 10:13
然后收到發(fā)票的時候先紅字沖減之前暫估的,再按照發(fā)票重新做。

84785031 

02/24 10:15
我當月就賣出去了

84785031 

02/24 10:16
可以幫寫下分錄嗎

宋生老師 

02/24 10:19
你好,嗯你1月份借。庫存商品-A產(chǎn)品 1,庫存商品-A產(chǎn)品-暫估9,貸應(yīng)付賬款10
然后2月份開的時候,你借庫存商品-A產(chǎn)品-暫估-9,貸應(yīng)付賬款9
然后你借庫存商品-A產(chǎn)品9,貸應(yīng)付賬款9

宋生老師 

02/24 10:19
同時,借應(yīng)付賬款八萬貸銀行存款八萬
