問題已解決
個(gè)體戶更正申報(bào)增值稅,超過免稅額要全額增收增值稅,全額按的是1%還是3%稅率?



您好,你們開票都是按1%開的嗎?
02/24 14:16

84785029 

02/24 14:19
開的租車發(fā)票,稅額是0

劉艷紅老師 

02/24 14:20
現(xiàn)在沒有0稅率呀,是不選錯(cuò)了

劉艷紅老師 

02/24 14:20
現(xiàn)在開票是按1%來開票的

84785029 

02/24 14:21
這個(gè)發(fā)票

劉艷紅老師 

02/24 14:22
你選錯(cuò)了,這個(gè)是按1%來開的

84785029 

02/24 14:22
那更正申報(bào)的話按1%計(jì)算是嗎?

劉艷紅老師 

02/24 14:23
你這個(gè)票也開錯(cuò)了,這個(gè)票也要重開

84785029 

02/24 14:24
這個(gè)是上一年一季度的,也要重開嗎?紅沖重開,還是直接更正申報(bào)表?

劉艷紅老師 

02/24 14:25
紅沖重開就可以,這樣就不用更正報(bào)表了

84785029 

02/24 14:26
現(xiàn)在稅局查到這個(gè)季度少報(bào)了稅,要更正申報(bào)的,

劉艷紅老師 

02/24 14:27
少報(bào)了,就是因?yàn)檫@個(gè)稅率開錯(cuò)了,是吧

84785029 

02/24 14:28
不是,是其他問題,跟這個(gè)沒關(guān)系

劉艷紅老師 

02/24 14:28
你按1%的來交就可以了

84785029 

02/24 14:32
就不用紅沖是嗎?

84785029 

02/24 14:32
之前開錯(cuò)的

劉艷紅老師 

02/24 14:33
如果稅務(wù)要求就重開,沒有要求,更正申報(bào)
