問題已解決
老師,請問工會月底結(jié)轉(zhuǎn)和年底結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做



老師,這樣接轉(zhuǎn)收入對吧
02/26 14:31

84784993 

02/26 14:34
嗯,然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本,最后再把本年收支結(jié)轉(zhuǎn)的余額轉(zhuǎn)到累計結(jié)余嗎

84784993 

02/26 14:42
我目前就結(jié)轉(zhuǎn)了這兩步就完事了對嗎

84784993 

02/26 14:44
例如會費收入把所有一年的加起來,做一個結(jié)轉(zhuǎn),把所有的支出加起來做一個結(jié)轉(zhuǎn)

84784993 

02/26 14:45
好的,多謝

84784993 

02/26 15:05
老說我,這樣就行了吧

84784993 

02/26 15:07
這樣平了就OK了,對吧,第一次做,工會有點慌,然后就能結(jié)賬了,對吧

84784993 

02/26 15:26
老師,請問每個季度返還的錢是用401會費收入還是402.撥繳會費收入

郭老師 

02/26 14:20
年末
收入類:
借:會費收入/撥繳經(jīng)費收入/其他收入
貸:工會資金結(jié)余-本年手指結(jié)轉(zhuǎn)
費用類:
借:工會資金結(jié)余-本年手指結(jié)轉(zhuǎn)
貸:職工活動支出/其他支出

郭老師 

02/26 14:22
工會的帳(經(jīng)費收支的)一般年末做決算時,一次性結(jié)轉(zhuǎn)就可以,不必月月結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 

02/26 14:32
是的,對的,是這么做的。

郭老師 

02/26 14:40
結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)都行,我們是沒有結(jié)轉(zhuǎn),就結(jié)轉(zhuǎn)到了資金結(jié)余里面就結(jié)束。

郭老師 

02/26 14:43
是的對的是的對的。

郭老師 

02/26 14:45
明細(xì)
一塊
都可以的

郭老師 

02/26 14:47
不用客氣,工作愉快。

郭老師 

02/26 15:06
是的對的,是這么做的。

郭老師 

02/26 15:08
是的是的,是這么做的。

郭老師 

02/26 15:27
你好撥繳經(jīng)費收入
