問題已解決
老師,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?分錄怎么做呢?



您好,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)了嗎?
2024 01/02 13:40

84784983 

2024 01/02 13:42
進(jìn)項(xiàng)大,不打算抵扣

小鎖老師 

2024 01/02 13:43
那你就是借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額

84784983 

2024 01/02 13:46
要不要把要抵扣的都轉(zhuǎn)入未交增值稅,把留抵的轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

小鎖老師 

2024 01/02 13:46
這個(gè)是不需要的,按照我說的就

84784983 

2024 01/02 13:47
留底的還在進(jìn)項(xiàng)里面呆著

小鎖老師 

2024 01/02 13:47
就是你正常做進(jìn)項(xiàng)稅也可以

84784983 

2024 01/02 13:53
好勒,不抵扣就不接轉(zhuǎn)唄

小鎖老師 

2024 01/02 13:53
對的,理解的是沒錯(cuò)的

84784983 

2024 01/02 17:18
那不抵扣,在進(jìn)項(xiàng)稅額里面呆著,有沒有問題???

84784983 

2024 01/02 17:18
之前會計(jì)不抵扣,發(fā)票就不入賬

小鎖老師 

2024 01/02 17:23
這個(gè)是沒關(guān)系的,是允許這樣的
