問題已解決
老師,銷售發(fā)票有增值稅的怎么做分錄呢,開出發(fā)票時,月底結(jié)轉(zhuǎn)時分別怎么做呢?



咱們是一般納稅人還是小規(guī)模?
2023 10/16 11:07

84784989 

2023 10/16 11:09
一般納稅人

玲老師 

2023 10/16 11:10
借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。

玲老師 

2023 10/16 11:11
?你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

84784989 

2023 10/16 11:23
老師,那進(jìn)項發(fā)票怎么分錄呢

玲老師 

2023 10/16 11:26
借成本費用類科目,進(jìn)項稅額貸銀行存款等。

84784989 

2023 10/16 11:37
付款時,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行,收到發(fā)票時。借:庫存,應(yīng)交稅金進(jìn)項,貸:應(yīng)付賬款??梢詥幔?/div>

玲老師 

2023 10/16 11:39
你好 是的這樣是對的

84784989 

2023 10/16 11:41
老師,有些購進(jìn)的貨物對方?jīng)]有發(fā)票,怎么做分錄呢?

玲老師 

2023 10/16 11:43
有發(fā)票的分錄一樣沒有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整。

玲老師 

2023 10/16 11:44
也沒有進(jìn)項科目的??

84784989 

2023 10/16 11:44
那付款的時候怎么分錄呢?

玲老師 

2023 10/16 11:47
借應(yīng)付賬款貸銀行存款。

84784989 

2023 10/16 11:57
老師,如果進(jìn)項大于銷項,就是1.2分錄+借方余額的分錄嗎?

玲老師 

2023 10/16 11:59
進(jìn)項大就是1+2的分錄未交增值稅在借方。

84784989 

2023 10/16 12:04
反過來就是就是1+2分錄在貸方嗎?

玲老師 

2023 10/16 12:04
是的,是這樣對的是的。

84784989 

2023 10/16 12:19
那付款的時候怎么分錄呢?沒有發(fā)票的貨品

玲老師 

2023 10/16 12:20
問題前面回復(fù)過了,看一下問題,循環(huán)了。


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