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實(shí)務(wù)
問題已解決
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做?



你好,這個要看是什么原因要轉(zhuǎn)出。比如是因?yàn)楦@M(fèi)要轉(zhuǎn)出的話,你直接借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
02/26 14:19

84785045 

02/26 14:21
是給員工買的福利費(fèi)1月在不知情的情況下抵扣了,已經(jīng)報完稅了,我應(yīng)該在2月怎么做?

宋生老師 

02/26 14:22
你好,就是按照上面的憑證來做。借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

84785045 

02/26 14:23
那我應(yīng)該在2月份在做是吧 那我1月份應(yīng)該怎么做呀?

宋生老師 

02/26 14:23
你好,你一月份正常做進(jìn)項(xiàng)就好了

84785045 

02/26 14:24
那要做福利費(fèi)嗎?

宋生老師 

02/26 14:24
你好,是的,借方是要做福利費(fèi)的。

84785045 

02/26 14:28
借:福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付職工薪酬
對嗎

宋生老師 

02/26 14:32
你好,對的,就是這樣了。

84785045 

02/26 14:33
謝謝謝謝

宋生老師 

02/26 14:49
你好,不用客氣的人。
