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問題已解決
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做啊



你好,借成本費(fèi)用類科目貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2023 05/26 16:36

84785008 

2023 05/26 16:39
就做這一筆嗎?那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的科目不就有余額了嗎?

玲老師 

2023 05/26 16:42
這個余額期末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。

84785008 

2023 05/26 17:07
年底一次結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?
另外轉(zhuǎn)出時,借方可以是庫存商品嗎?

玲老師 

2023 05/26 17:09
借方就是你原來計入進(jìn)項(xiàng)時,當(dāng)時的那個科目。月末最好就是結(jié)轉(zhuǎn)了。

84785008 

2023 05/26 17:11
轉(zhuǎn)出時
借:進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
結(jié)轉(zhuǎn)時
借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:未交增值稅?

玲老師 

2023 05/26 17:14
你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄是錯誤。

玲老師 

2023 05/26 17:14
借方科目是成本費(fèi)用類科目。就是原來借方成本費(fèi)用類科目。

玲老師 

2023 05/26 17:15
然后第二個結(jié)轉(zhuǎn)也是錯誤的。接進(jìn)項(xiàng),貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。
