當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
供應(yīng)商給我們食堂送菜,我上個(gè)月暫估入賬了,這個(gè)月結(jié)算時(shí)優(yōu)惠了幾千塊。請(qǐng)問這個(gè)幾千塊怎么做賬?



您好,
借:其他應(yīng)付款
貸:營(yíng)業(yè)外收入
02/26 16:27

84784962 

02/26 16:56
應(yīng)付賬款我是暫估的,怎么做賬?

劉艷紅老師 

02/26 16:57
開票是按暫估的開的嗎?

84784962 

02/26 16:58
不是的,開票按實(shí)際支付的。上個(gè)月我根據(jù)送貨單暫估入賬。

劉艷紅老師 

02/26 16:59
先把暫估的做負(fù)數(shù),再根據(jù)開票的做正數(shù),不用付的轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入

84784962 

02/26 17:00
好的,謝謝

劉艷紅老師 

02/26 17:02
不客氣,很高興幫你
