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問題已解決

上個月暫估5萬,這個月收到暫估的發(fā)票5萬元,是專票怎么做賬?上個月暫估的時候沒有暫估稅金

84784979| 提問時間:02/28 15:22
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,先把前面的暫估做負數(shù)分錄,再用發(fā)票做正數(shù)分錄
02/28 15:23
84784979
02/28 15:27
就是先把之前的暫估紅沖,然后再按收到的發(fā)票正常做賬是吧
劉艷紅老師
02/28 15:29
是的, 是的,就是這樣的
84784979
02/28 15:34
摘要怎么寫
劉艷紅老師
02/28 15:37
摘要寫紅沖暫估就可以
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