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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到票據(jù)再背書轉(zhuǎn)讓出去?怎么做帳?應(yīng)收票據(jù)后面要加二級科目公司名稱嗎?



您好,不加二級科目,因?yàn)槭盏骄捅匙吡耍皇沁^渡
收到
借:應(yīng)收票據(jù), 貸:應(yīng)收賬款
背給供應(yīng)商
借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收票據(jù)
02/26 22:27

84785019 

02/26 23:21
要是到期了去銀行承兌,或者沒到期貼現(xiàn),也不用加二級科目嗎?直接
借:銀存
財(cái)務(wù)費(fèi)
貸:應(yīng)收票據(jù)

董孝彬老師 

02/26 23:28
您好,是的,不用二級,客戶欠的是應(yīng)收,跟這個(gè)票據(jù)無關(guān),相當(dāng)于是銀行存款

84785019 

02/27 16:23
老師我們現(xiàn)在補(bǔ)做24年的賬,25年11月發(fā)票開進(jìn)來,那我24年暫估費(fèi)用和成本怎么做賬?

董孝彬老師 

02/27 16:26
您好,因?yàn)槭悄甓葏R繳時(shí)沒來發(fā)票,匯繳時(shí)綱稅調(diào)增
年度匯繳:無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他? ? ?
2025年11月取得了發(fā)票,再去更正24年匯繳申報(bào)表,把調(diào)增的更正,不用調(diào)增了

84785019 

02/27 16:29
不好意思發(fā)錯(cuò)了,25年1月來了發(fā)票,我24年暫估費(fèi)用和成本怎么做賬暫估

董孝彬老師 

02/27 16:31
哦哦,紅沖暫估分錄,再按發(fā)票做分錄,一負(fù)一正,對25年利潤無影響,也不影響24年,因?yàn)槲捶峙淅麧欉@個(gè)科目是1負(fù)一正的2分錄,負(fù)正為0

84785019 

02/27 16:39
我24年暫估的時(shí)候,要具體到應(yīng)付賬款某公司嗎?

84785019 

02/27 16:40
主要不會(huì)24年暫估分錄?因?yàn)?5年發(fā)票到了,根據(jù)到的發(fā)票暫估,是具體到某家某家金額暫估?

董孝彬老師 

02/27 16:42
您好,1.不需要,25年年收到發(fā)票,把24年暫估的分錄紅沖了就行
2.分錄咱不是寫好了么,那個(gè)庫存商品的分錄就是暫估,發(fā)票沒有來嘛

84785019 

02/27 16:46
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款a公司
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
暫估費(fèi)用:
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款-暫估
看下是這樣嗎?紅沖我會(huì),我是問24年怎么暫估?根據(jù)的是25年初開進(jìn)來的發(fā)票

董孝彬老師 

02/27 16:50
您好,為啥24年暫估的管理費(fèi)用,在25年來發(fā)票時(shí)不紅沖呢,
