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問題已解決

老師,24年所得稅匯算時沒有調(diào)增23年的數(shù)據(jù),在25年所得稅匯算時能不能合并調(diào)增到24年?這幾年利潤都是虧損

84784955| 提問時間:02/27 07:10
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好,這個當(dāng)然不可以,不是因?yàn)槲覀兲潛p本來不交稅就能跨年調(diào)整的嘛,還是要按規(guī)定的。 《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九條規(guī)定,企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計(jì)算,以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,不論款項(xiàng)是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用;不屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,即使款項(xiàng)已經(jīng)在當(dāng)期收付,均不作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用。本條例和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。 《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2011年第34號)規(guī)定,企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用,由于各種原因未能及時取得該成本、費(fèi)用的有效憑證,企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時,可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算;但在匯算清繳時,應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證。   依據(jù)上述規(guī)定,企業(yè)取得以前年度發(fā)票,不允許作當(dāng)期費(fèi)用稅前扣除。
02/27 07:11
董孝彬老師
02/27 07:16
您好,說得具體點(diǎn),咱的虧損還有5年彌補(bǔ)的限制呢,我們財務(wù)哪能人為去調(diào)整虧損年度嘛
84784955
02/27 08:21
企業(yè)是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,23年有一些不規(guī)范的票據(jù)。比如26年效益好時,稅局查到23年的票據(jù)有些不規(guī)范,又沒有做匯算調(diào)增,會做怎樣的處理?不會讓補(bǔ)交所得稅吧
董孝彬老師
02/27 08:22
您好,會的,會讓我們調(diào)整的,不管是不是虧損,? 我們都得按規(guī)定申報對不對呀。 我這會外出去銀行了,信息晚些回復(fù)哈
84784955
02/27 08:30
董老師,您還跑外啊,辛苦了!我現(xiàn)在怎么去彌補(bǔ)23年不規(guī)范的票據(jù),已經(jīng)知道哪里有問題了,就要彌補(bǔ)過來
董孝彬老師
02/27 11:22
中午好,我回來了。我們23年沒有發(fā)票就23年調(diào)增嘛,就是我們屬于哪年就調(diào)哪年
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