問題已解決
老師,公司2017年購進(jìn)車輛稅額是17,現(xiàn)在銷售出去稅率13,怎么做賬和報(bào)稅



當(dāng)時(shí)做了固定資產(chǎn)是嗎?
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊,
貸固定資產(chǎn)
借銀行存款
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
申報(bào)的時(shí)候,增值稅在銷售表1,13%銷售貨物第一行里面填寫。
03/02 11:14

84784982 

03/02 11:16
17和13稅率不用單獨(dú)做差額處理嗎

郭老師 

03/02 11:22
不需要的,現(xiàn)在按照現(xiàn)在的稅率來做就行。
