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問題已解決

去年12月收到了貨款,我們公司的貨物也移交給了對方,但是未開票,11月可以確定收入嗎

84785016| 提問時間:03/03 14:06
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,可以的,可以確認。
03/03 14:06
84785016
03/03 14:12
未開票和次月開票的分錄怎么做的,未開票和開票的增值稅怎么申報
宋生老師
03/03 14:13
你好,這個都是借,銀行存款貸主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。 下個月你開了發(fā)票之后,要紅字沖減上面這個未開票的憑證,然后再按照發(fā)票重新做。 深度都是一樣,只是金額一開始是正數,然后一個負數,一個正數。
84785016
03/03 14:19
增值稅怎么申報呢,一般納稅人
宋生老師
03/03 14:23
你好,也是一樣的呀,你填入附表一里面的不開票收入。 一開始填正數,后面調整的時候填復數。
84785016
03/03 14:34
銷項稅額未開票時和開票時怎么處理呢
宋生老師
03/03 14:34
您好,你沒有開票的時候,確認的未開票收入是需要正常繳納的。 然后等開票了之后,因為他會負數沖減不開票的金額,所以這一塊在這個時候不用再交稅。一正一負他沖減掉了。
84785016
03/03 14:43
好的,謝謝
宋生老師
03/03 14:45
你好,不用客氣的了。
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