問題已解決
去年12月收到了貨款,我們公司的貨物也移交給了對(duì)方,但是未開票,11月可以確定收入嗎



你好,可以的,可以確認(rèn)。
03/03 14:06

84785016 

03/03 14:12
未開票和次月開票的分錄怎么做的,未開票和開票的增值稅怎么申報(bào)

宋生老師 

03/03 14:13
你好,這個(gè)都是借,銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
下個(gè)月你開了發(fā)票之后,要紅字沖減上面這個(gè)未開票的憑證,然后再按照發(fā)票重新做。
深度都是一樣,只是金額一開始是正數(shù),然后一個(gè)負(fù)數(shù),一個(gè)正數(shù)。

84785016 

03/03 14:19
增值稅怎么申報(bào)呢,一般納稅人

宋生老師 

03/03 14:23
你好,也是一樣的呀,你填入附表一里面的不開票收入。
一開始填正數(shù),后面調(diào)整的時(shí)候填復(fù)數(shù)。

84785016 

03/03 14:34
銷項(xiàng)稅額未開票時(shí)和開票時(shí)怎么處理呢

宋生老師 

03/03 14:34
您好,你沒有開票的時(shí)候,確認(rèn)的未開票收入是需要正常繳納的。
然后等開票了之后,因?yàn)樗麜?huì)負(fù)數(shù)沖減不開票的金額,所以這一塊在這個(gè)時(shí)候不用再交稅。一正一負(fù)他沖減掉了。

84785016 

03/03 14:43
好的,謝謝

宋生老師 

03/03 14:45
你好,不用客氣的了。
