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問題已解決

增值稅申報(bào)表如果欠交增值稅如何堪列

84784970| 提問時(shí)間:03/04 17:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)一般在35行顯示。
03/04 17:42
84784970
03/04 17:45
過了交稅期限,后來又交了稅,會(huì)自動(dòng)在申報(bào)表代出嗎
宋生老師
03/04 17:46
你好,這個(gè)是要自己填的。沒有交的部分,就在35行。
84784970
03/04 17:47
35行是即征即退實(shí)際退稅
宋生老師
03/04 18:02
期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)) 我說的是這個(gè)
84784970
03/04 18:04
后來又交了欠稅填哪里
宋生老師
03/04 18:04
你好,填入本期繳納上期應(yīng)納稅額
84784970
03/04 18:08
1月所屬期的稅欠交,3月份交欠稅,要在4月申報(bào)3月份的增值稅時(shí)填在本期繳納上期稅額這里?
宋生老師
03/04 18:25
你好,是的,就是這樣了。
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