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問題已解決

老師,請問這月有以前收據(jù)換開發(fā)票,導致這月實際開的金額大于收入,增值報稅的時候應該如何填報

84784993| 提問時間:03/05 10:42
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
按開票金額申報增值稅
03/05 10:42
84784993
03/05 10:43
那我們交稅不就交多了嗎
84784993
03/05 10:43
以前未開票收入已經(jīng)交過稅
文文老師
03/05 10:45
那未開票收入列填寫負數(shù)
84784993
03/05 10:45
那開負數(shù)沒事吧
文文老師
03/05 10:48
填寫負數(shù),是可以的
84784993
03/05 10:48
好的,多謝
文文老師
03/05 10:50
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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