問題已解決
老師,請問這月有以前收據(jù)換開發(fā)票,導致這月實際開的金額大于收入,增值報稅的時候應該如何填報



按開票金額申報增值稅
03/05 10:42

84784993 

03/05 10:43
那我們交稅不就交多了嗎

84784993 

03/05 10:43
以前未開票收入已經(jīng)交過稅

文文老師 

03/05 10:45
那未開票收入列填寫負數(shù)

84784993 

03/05 10:45
那開負數(shù)沒事吧

文文老師 

03/05 10:48
填寫負數(shù),是可以的

84784993 

03/05 10:48
好的,多謝

文文老師 

03/05 10:50
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
