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問(wèn)題已解決

2023年誤將作廢發(fā)票入賬,2024年沖紅了憑證,導(dǎo)致2024年度增值稅申報(bào)的收入和利潤(rùn)表不一致怎么辦

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:03/06 15:42
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你這個(gè)應(yīng)該做以前年度損益調(diào)整。 不應(yīng)該修改24年的。
03/06 15:50
84784999
03/06 15:51
請(qǐng)問(wèn)分錄是什么
宋生老師
03/06 15:52
你好你紅沖的話是借,應(yīng)收賬款,貸,以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅金額寫負(fù)數(shù)。
84784999
03/06 15:56
稅務(wù)申報(bào)上怎么調(diào)整呢
宋生老師
03/06 15:57
你好,你應(yīng)該去更正二三年的增值稅申報(bào)表。
84784999
03/06 15:58
跨年的收入都是調(diào)整所屬期的申報(bào)是嗎
宋生老師
03/06 15:59
你好,是的。就是這樣子的。
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