問題已解決
老師,我公司當(dāng)月庫存多了幾樣原材料,不是我公司購入,是拿的別的公司的原材料,請問這種情況怎么處理?



你好,這個對方是白給你了嗎?到時候要不要付錢給對方的?
03/10 09:54

84785005 

03/10 09:54
應(yīng)該是要做結(jié)算的,問倉庫一問三不知

宋生老師 

03/10 09:55
你好那你先借原材料貸,應(yīng)付賬款先做這個憑證。

84785005 

03/10 09:55
老師,單據(jù)上沒有價格,沒法做

宋生老師 

03/10 09:56
你好,那你就先不用入賬,再備查部登記。

84785005 

03/10 12:56
您好老師,A公司的項目與我公司簽的買賣合同,比如價款是18萬,我公司與C公司又簽了一筆買賣合同,同一個項目,價款是14萬,設(shè)計人員是我公司出的,現(xiàn)在我手里只有兩個買賣合同,均未開具發(fā)票,請問怎么做賬務(wù)處理?

宋生老師 

03/10 13:15
你好嗯,你只是有合同,沒有發(fā)票,沒有其他業(yè)務(wù)的話,暫時先不用做憑證。

84785005 

03/10 13:17
老師,這個項目已經(jīng)交付了,我做收入進成本可以嗎?

宋生老師 

03/10 13:17
你好,可以的,操作沒問題。

84785005 

03/10 13:27
老師,借應(yīng)收賬款18,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交銷項稅 借主營業(yè)務(wù)成本14萬,應(yīng)交進項稅 貸應(yīng)付賬款,這樣做可以嗎?

宋生老師 

03/10 13:28
你好,可以的,這樣做是對的。

84785005 

03/10 13:28
謝謝老師

宋生老師 

03/10 13:28
你好,不用客氣的了。
