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月末進項稅等于銷項稅要結轉嗎?分錄怎么寫



您好,不用結轉了,沒有差額可結轉
月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結轉到 應交稅費——未交增值稅,用 應交稅費——應交增值稅(轉出未交/多交增值稅)科目來結轉,不用把進項銷項科目結轉,
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 ,
看應交稅費——應交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄
借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)
03/10 18:36

84784965 

03/10 18:40
不結轉,應交稅費-應交增值稅(進項)借方余額,
應交稅費-應交增值稅(銷項)貸方余額,

董孝彬老師 

03/10 18:43
您好,是的哦,以下您理解下
?應交增值稅結轉:有的說兩次,把銷項和進項都結轉為0,有的說就結轉一次 轉到未交增值稅就行,因為銷項進項能知道全年累積數(shù)是多少?按稅法書上是每月結轉但不是用三級科目進和銷項結轉,用科目 “應交稅費——應交增值稅(轉出多交/未交增值稅)”結轉到未交增值稅,這樣一年多少進和銷都能看到累計數(shù),稅法書上這么寫,他是經(jīng)過專家分析的,有他的道理。
關于印發(fā)《增值稅會計處理規(guī)定》的通知 財會[2016]22號

84784965 

03/10 18:43
借貸方余額相同,月末分錄怎么寫

董孝彬老師 

03/10 18:45
您好,沒有分錄呀,有余額才有分錄,我上一條信息您看一下哈

84784965 

03/10 19:12
三級科目有余額,不需要轉到二級,是嗎

董孝彬老師 

03/10 19:15
您好,是的,不用的哦,

84784965 

03/10 19:22
三級科目一直有余額,可以在下個月一起結轉嗎

董孝彬老師 

03/10 19:23
您好,這個不用結轉的嘛,就是要留著的,

84784965 

03/10 19:37
明白,謝謝老師

董孝彬老師 

03/10 19:37
?祝2025年:愿您所想,皆您所愿!
? ? ? 希望以上回復能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~
