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一般納稅人抵扣以前留抵的進項稅怎么做分錄?

84785010| 提問時間:03/12 15:41
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
某企業(yè)當(dāng)期銷項稅額為10萬元,以前期間留抵進項稅額為8萬元。則分錄為: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)100,000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)80,000 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅20,000
03/12 15:43
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