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以前留抵的稅額本期抵扣的分錄怎么做?

正常人| 提問時(shí)間:2023 06/07 15:01
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是留底的進(jìn)項(xiàng)稅,然后本期扣除了?
2023 06/07 15:02
正常人
2023 06/07 15:11
是的,本期要抵扣
小鎖老師
2023 06/07 15:15
借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅
正常人
2023 06/07 15:23
貸方應(yīng)交增值稅增多了,但是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額沒有變化???
正常人
2023 06/07 16:09
老師你這個(gè)分錄是減少的留抵的稅嗎?如果要沖待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
小鎖老師
2023 06/07 16:12
留底的進(jìn)項(xiàng)稅,是在未交增值稅里邊體現(xiàn)的,你好
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