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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
視同銷(xiāo)售的情況需要在增值稅申報(bào)表附表一的未開(kāi)具發(fā)票的相應(yīng)欄次填寫(xiě)視同銷(xiāo)售的計(jì)稅依據(jù)金額,然后計(jì)算出視同銷(xiāo)售的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)行視同銷(xiāo)售的銷(xiāo)項(xiàng)稅額的填寫(xiě)申報(bào)。然后根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算繳納增值稅。我也是 這樣填寫(xiě)的,但是賬表不相符了,收入不符



您好,我們賬上也要確認(rèn)未開(kāi)票收入,申報(bào)和賬是一致的
03/12 23:48

84784965 

03/12 23:49
視同銷(xiāo)售還要確認(rèn)收入嗎?

84784965 

03/12 23:49
這是美的農(nóng)產(chǎn)品送客戶(hù)啊

董孝彬老師 

03/12 23:50
您好,也要確認(rèn)收入的
借:銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)? ?貸:?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 銷(xiāo)項(xiàng)稅

84784965 

03/12 23:51
1、借:庫(kù)存商品 ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) ? ? ? 貸:銀行存款?
2、贈(zèng)送客戶(hù)?
借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) ? ? ?
貸:庫(kù)存商品 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))

84784965 

03/12 23:51
確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

董孝彬老師 

03/12 23:53
對(duì)對(duì),您的分錄是規(guī)范的,會(huì)計(jì)上可以不確認(rèn)收入,所得稅匯繳時(shí)確認(rèn),跟稅務(wù)解釋原因就行,我們公司確認(rèn)收入了,為了和稅法一樣
總結(jié):
1.自產(chǎn)/外購(gòu)商品用于投、分、送,稅務(wù)上均視同銷(xiāo)售,
2.1自產(chǎn)商品:用于投資、分配時(shí),會(huì)計(jì)上需要確認(rèn)收入,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本(稅法要求一致,稅會(huì)無(wú)差異。)
2.2.自產(chǎn)商品用于贈(zèng)送時(shí),會(huì)計(jì)上通常按成本結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品,不確認(rèn)收入,此時(shí)存在稅會(huì)差異(稅法確認(rèn)收入)。
3.外購(gòu)商品:用于投資、分配、贈(zèng)送,會(huì)計(jì)上一般按成本結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品,不確認(rèn)收入(稅法確認(rèn)收入)
捐贈(zèng)視同銷(xiāo)售(注意這是公益捐贈(zèng))
不用調(diào)整的,因?yàn)?.稅法的收入-成本是調(diào)增了
2.會(huì)計(jì)上的營(yíng)業(yè)外支出成本+收入*增值稅,和稅法的 營(yíng)業(yè)外支出收入+收入*增值稅,差異是收入-成本 要調(diào)減,
3.一個(gè)調(diào)增,一個(gè)調(diào)減,應(yīng)納稅所得額調(diào)整為0

84784965 

03/12 23:56
這個(gè)購(gòu)進(jìn)時(shí),進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,報(bào)稅填表時(shí),銷(xiāo)售不做收入,銷(xiāo)項(xiàng)稅又對(duì)不上,與賬不相符

董孝彬老師 

03/12 23:59
您好,是的,這是允許的,稅務(wù)會(huì)問(wèn),解釋就可以,不想有差異就按稅法寫(xiě)分錄,我們就這樣

84784965 

03/13 00:02
那好吧,謝謝老師

董孝彬老師 

03/13 00:04
?祝2025年:愿您所想,皆您所愿!
? ? ? 希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個(gè)五星好評(píng)~

84784965 

03/13 00:04
按稅法上確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,所得稅匯算的時(shí)候還需要調(diào)整嗎?

董孝彬老師 

03/13 03:03
您好,不需要了,因?yàn)槲覀儧](méi)有稅會(huì)差異,會(huì)計(jì)利潤(rùn)就是稅法的利潤(rùn)
