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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好!請(qǐng)問我的留底稅在科目應(yīng)交稅金-未交增值稅借方,后來收到稅務(wù)退留抵退稅款,如何賬務(wù)處理



借:銀行存款(或其他相關(guān)科目)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
03/14 10:45

84785009 

03/14 10:52
那我留底稅在未交增值稅借方不處理嗎?這筆退稅沒有繼續(xù)抵扣

劉艷紅老師 

03/14 10:55
你借方有未交,這個(gè)是沖減未交值稅

劉艷紅老師 

03/14 10:56
計(jì)算應(yīng)收留抵退稅額時(shí)的賬務(wù)處理:
借:應(yīng)收留抵稅額退稅款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(留抵稅額退稅)
收到留抵稅額退稅時(shí)的賬務(wù)處理:
借:銀行存款
貸:應(yīng)收留抵稅額退稅款

劉艷紅老師 

03/14 10:56
正常是這樣做分錄的

84785009 

03/14 11:06
應(yīng)收留抵稅額退稅款要重新設(shè)嗎?我做的會(huì)計(jì)分錄是借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅

84785009 

03/14 11:07
剛寫錯(cuò)了,借:銀行存款162799.87
借:應(yīng)交稅金-未交增值稅-162799.87

劉艷紅老師 

03/14 11:09
如果你是掛這個(gè)科目,那你就沖這個(gè)科目,正常不是用這個(gè)

84785009 

03/14 11:24
好的好的謝謝老師

劉艷紅老師 

03/14 11:25
不客氣,很高興幫你
