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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,你好,我想咨詢一下出口退稅的事情,就是開了形式發(fā)票,沒有開普通,在增值稅申報(bào)表中怎么填寫呢



那個(gè)是交的增值稅,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
03/14 14:26

84784974 

03/14 15:04
不是呀;我的意思是在增值稅申報(bào)的時(shí)候是填寫在開具其他發(fā)票還是未開具發(fā)票呢?

家權(quán)老師 

03/14 15:07
那個(gè)出口當(dāng)月按未開票收入申報(bào)就是

84784974 

03/14 15:22
那不能填在開具其他發(fā)票嗎

家權(quán)老師 

03/14 15:24
不能的哈,就是未開具發(fā)票列

84784974 

03/14 16:28
老師,請(qǐng)問能同時(shí)享受軟件即征即退和出口免抵退嗎

84784974 

03/14 16:28
如果想要一個(gè)企業(yè)同時(shí)享受軟件即征即退和出口免抵退優(yōu)惠政策的話,這個(gè)該怎么核算呢

家權(quán)老師 

03/14 16:29
即征即退是你交了稅才能退稅,
