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問題已解決

老師,你好,我想咨詢一下出口退稅的事情,就是開了形式發(fā)票,沒有開普通,在增值稅申報(bào)表中怎么填寫呢

84784974| 提問時(shí)間:03/14 14:25
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
那個(gè)是交的增值稅,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
03/14 14:26
84784974
03/14 15:04
不是呀;我的意思是在增值稅申報(bào)的時(shí)候是填寫在開具其他發(fā)票還是未開具發(fā)票呢?
家權(quán)老師
03/14 15:07
那個(gè)出口當(dāng)月按未開票收入申報(bào)就是
84784974
03/14 15:22
那不能填在開具其他發(fā)票嗎
家權(quán)老師
03/14 15:24
不能的哈,就是未開具發(fā)票列
84784974
03/14 16:28
老師,請(qǐng)問能同時(shí)享受軟件即征即退和出口免抵退嗎
84784974
03/14 16:28
如果想要一個(gè)企業(yè)同時(shí)享受軟件即征即退和出口免抵退優(yōu)惠政策的話,這個(gè)該怎么核算呢
家權(quán)老師
03/14 16:29
即征即退是你交了稅才能退稅,
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