問題已解決
只有外賬沒有內(nèi)賬的公司經(jīng)營一段時間后想要建內(nèi)賬,期初余額根據(jù)外賬科目余額表填制還是實際盤點清查的數(shù)據(jù)填制?



您好,實際盤點清查的數(shù)據(jù)填制,外賬的數(shù)據(jù)不完整的
03/14 21:18

84785036 

03/14 21:28
實際清查的時候固定資產(chǎn)(假設沒有新增或減少)且不清楚其價值的,可以引用外賬中固定資產(chǎn)的金額嗎

董孝彬老師 

03/14 21:29
您好,這個是可以的,

84785036 

03/14 21:30
一般納稅人做內(nèi)賬時收入成本價稅分離記賬還是直接計入收入成本?是否需要計提附加稅和印花稅?

董孝彬老師 

03/14 21:31
您好,要價稅分離,也要計提稅金,公司所有業(yè)務都要按權責發(fā)生制入賬,這樣才是最真實的利潤

84785036 

03/14 21:35
是批發(fā)零售行業(yè),有些收入或者成本沒有開票,如果價稅分離記賬會導致最終并沒有交那么多的稅,中間會有差額,這個怎么處理呢

董孝彬老師 

03/14 21:36
您好,沒有開票的,公司也不能抵,這個當然是不分離,但我們銷售要分離,都是要交增值?稅的

84785036 

03/14 21:39
您的意思就是說開了票的做價稅分離,沒開的就不做對嗎

董孝彬老師 

03/14 21:40
您好,是的,就是把所有業(yè)務入賬,不管有沒有發(fā)票,有專票的進項要分離,無票的當然是合計

84785036 

03/14 21:46
那么銷售時無票收入的部分怎么處理呢?因為外賬可能不會多做無票收入去交稅,如果我這邊做了對方?jīng)]做,會導致交稅金額不一致

董孝彬老師 

03/14 21:50
您好,不一致又沒事,外賬本來就是不準的,我們是反映最真實的經(jīng)營
