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問題已解決

只有外賬沒有內(nèi)賬的公司經(jīng)營(yíng)一段時(shí)間后想要建內(nèi)賬,期初余額根據(jù)外賬科目余額表填制還是實(shí)際盤點(diǎn)清查的數(shù)據(jù)填制?

84785036| 提問時(shí)間:03/14 21:18
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,實(shí)際盤點(diǎn)清查的數(shù)據(jù)填制,外賬的數(shù)據(jù)不完整的
03/14 21:18
84785036
03/14 21:28
實(shí)際清查的時(shí)候固定資產(chǎn)(假設(shè)沒有新增或減少)且不清楚其價(jià)值的,可以引用外賬中固定資產(chǎn)的金額嗎
董孝彬老師
03/14 21:29
您好,這個(gè)是可以的,
84785036
03/14 21:30
一般納稅人做內(nèi)賬時(shí)收入成本價(jià)稅分離記賬還是直接計(jì)入收入成本?是否需要計(jì)提附加稅和印花稅?
董孝彬老師
03/14 21:31
您好,要價(jià)稅分離,也要計(jì)提稅金,公司所有業(yè)務(wù)都要按權(quán)責(zé)發(fā)生制入賬,這樣才是最真實(shí)的利潤(rùn)
84785036
03/14 21:35
是批發(fā)零售行業(yè),有些收入或者成本沒有開票,如果價(jià)稅分離記賬會(huì)導(dǎo)致最終并沒有交那么多的稅,中間會(huì)有差額,這個(gè)怎么處理呢
董孝彬老師
03/14 21:36
您好,沒有開票的,公司也不能抵,這個(gè)當(dāng)然是不分離,但我們銷售要分離,都是要交增值?稅的
84785036
03/14 21:39
您的意思就是說開了票的做價(jià)稅分離,沒開的就不做對(duì)嗎
董孝彬老師
03/14 21:40
您好,是的,就是把所有業(yè)務(wù)入賬,不管有沒有發(fā)票,有專票的進(jìn)項(xiàng)要分離,無票的當(dāng)然是合計(jì)
84785036
03/14 21:46
那么銷售時(shí)無票收入的部分怎么處理呢?因?yàn)橥赓~可能不會(huì)多做無票收入去交稅,如果我這邊做了對(duì)方?jīng)]做,會(huì)導(dǎo)致交稅金額不一致
董孝彬老師
03/14 21:50
您好,不一致又沒事,外賬本來就是不準(zhǔn)的,我們是反映最真實(shí)的經(jīng)營(yíng)
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